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2月20日,集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部對公司內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行檢查,公司紀(jì)檢監(jiān)察室(內(nèi)部審計(jì)部)、技術(shù)管理部、危險(xiǎn)廢物處置中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(中心)人員陪同。
此次檢查主要對危廢二期項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)資料的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行全面檢查,就檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議及意見,并對公司下一步內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)。